Журнал “Русский Ювелир”
Издается с 1996 года

В 2014 году АЛРОСА увеличила показатель EBITDA на 36%, доведя его до 93,9 млрд рублей

23 марта 2015
Редакция

В понедельник Группа АЛРОСА опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2014 год. Выручка Группы в 2014 году увеличилась на 23% к предыдущему году и достигла 207,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 36% - до 93,9 млрд руб., что обусловлено ростом валовой прибыли от продаж алмазов. Маржа EBITDA увеличилась до 45% против 41% в 2013 году.

Продажи алмазов выросли на 4%, достигнув 39,6 млн каратов против 38 млн каратов в 2013 году при том, что добыча алмазов в 2014 году составила 36,2 млн каратов, снизившись на 2% к 2013 году (36,9 млн каратов). За проданное в прошлом году алмазное сырье АЛРОСА выручила 207 159 млн руб., что на 23% больше, чем в 2013 году (168 505 млн руб.). Рост выручки обусловлен в основном увеличением выручки алмазного сегмента на 23% до 34 766 млн руб.

Снижение курса рубля к доллару США, а также увеличение объемов реализации алмазов повлияли на рост выручки от продаж алмазов ювелирного качества за 2014 год, которая выросла на 21% и составила 169 928 млн руб., несмотря на снижение средней цены за карат со $176 в 2013 году до $171 в 2014 году (на 3%).

По итогам 2014 года чистый убыток Группы составил 16,8 млрд рублей в связи с увеличением отрицательного финансового результата от переоценки части кредитного портфеля, номинированного в долларах США, вследствие девальвации российского рубля в 2014 году. При этом соотношение чистый долг / EBITDA осталось неизменным – 1,9х, как и в 2013 году, а доля долгосрочной части долга после осуществленных в декабре 2014 мер по повышению уровня ликвидности составляет 90%.

Чистый денежный поток Группы по итогам 2014 года вырос в 2,6 раза к предыдущему году до 44,8 млрд рублей в результате девальвации рубля относительно доллара США, роста доходов от операционной деятельности и сокращения капитальных вложений.

В отчете АЛРОСА отмечается, что рост себестоимости продаж компании в 2014 году на 20% по сравнению с 2013 годом обусловлен увеличением объемов реализации алмазов в каратах, ростом затрат на амортизацию, НДПИ, топливо и энергию, услуги, расходов по заработной плате и прочим выплатам работникам, а также ростом объемов реализации по прочим видам деятельности, в том числе реализации газа. Капитальные вложения за 2014 год снизились на 13% до 33 291 млн руб. с 38 165 млн руб. в 2013 году - в основном из-за сокращения инвестиций в недобывающую деятельность, газовые активы и в увеличение добывающих мощностей.

Финансовые результаты 2014 года являются следствием факторов ослабления курса рубля к доллару США, дополнительной продажи алмазов из запасов и роста цен на алмазное сырье в сопоставимых условиях.

Источник: rough-polished.com
Читайте также
Подписка на e-mail рассылку Русского Ювелира
Узнавайте первыми о новинках, специальных мероприятиях, скидках и многом другом